czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XLVII/ 512/10

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: V

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Data podpisania: 2010-11-09

Ogłoszono dnia: 2010-11-24 08:26:39 przez Rada Gminy Gietrzwałd

Temat

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2010 rok.

Na podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.056.103,54 na skutek ich zmniejszenia o kwotę 670.145,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.562.830,75 zł. na skutek ich zmniejszenia o kwotę 729.611,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.Wydatki inwestycyjne na 2010 rok w wysokości 3.192.618,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.885.737,61 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 77.520,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 298.539 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 506.727,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLVII/512/10 z dnia 09.11.2010r.

 

DOCHODY

W ZŁOTYCH

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększe-nie
Zmniejsze-nie

Plan po zmianach

1
2
3
4
5
6
7
8
010
01095
2010

Dotacje celowe otrzy-mane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

78.400,31
77.520,30
0
155.920,61
010
01095
2710

Wpływy z tytułu pomo-cy finansowej udziela-nej między jst na dofi-nansowanie własnych zadań bieżących

0
12.000
0
12.000
750
75023
0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0
5.000
0
5.000
750
75023
0960

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

16.100
7.000
0
23.100
750
75075
6300

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

4.000
0
4.000
0
754
75412
0830

Wpływy z usług

0
3.000
0
3.000
754
75415
6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

3.500
3.000
0
6.500
756
75615
0310

Podatek od nieruchomości

1.570.000
64.700
0
1.634.700
756
75615
0910

Odsetki od nietermino-wych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000
5.000
0
15.000
758
75814
0920

Pozostałe odsetki od rachunków bankowych

36.000
14.000
0
50.000
801
80110
0830

Wpływy z usług

20.000
74.500
0
94.500
801
80110
0970

Wpływy z różnych dochodów

0
8.500
0
8.500
852
85214
2030

Dotacje celowe otrzyma-ne z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

60.796
4.334
0
65.130
921
92116
2320

Dotacje celowe otrzyma-ne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0
1.500
0
1.500
921
92195
6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

2.600
0
2.600
0
921
92195
6300

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty-cyjnych i zakupów inwestycyjnych

8.000
0
8.000
0
926
92601
6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich

938.403
0
500.000
438.403
926
92601
6300

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła-snych zadań inwestycyj-nych i zakupów inwestycyjnych

100.000
0
100.000
0
926
92601
6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

333.000
0
333.000
0
926
92695
0960

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

2.600
0
2.600
0

 

OGÓŁEM

 

3.183.399,31
280.054,30
950.200
2.513.253,61

 

 

  1. Zwiększenie dochodów o kwotę 268.054,30 zł

  2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 938.200,00 zł

  3. Przeniesienie dochodów na kwotę 12.000 zł

 

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLVII/512/10 z dnia 09.11.2010r

 

WYDATKI

w złotych

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenia
Zmniejszenia

Plan po zmianie

010
01010
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

( Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodociągowo-kanalizacyjnej)

907.700
20.000
0
927.700
010
01095
6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe

59.466
0
59.466
0
010
01095
4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

135,90
135,90
0
271,80
010
01095
4120

Składki na Fundusz Pracy

22,05
22,05
0
44,10
010
01095
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900
900
0
1.800
010
01095
4430

Różne opłaty i składki

76.863,05
76.000,30
0
152.863,35
010
01095
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300
312,05
0
612,05
010
01095
4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0
150
0
150
600
60016
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26.000
0
10.000
16.000
600
60016
4270

Zakup usług remontowych

54.600
20.000
0
74.600
600
60016
4300

Zakup usług pozostałych

(z rozdziału 80113 § 4300 – 10.000

196.279,18
38.000
0
234.279,18
600
60095
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

( RS Tomaryny na rozdział 92195§ 4210- 800, RS Naterki + 900)

7.400
900
800
7.500
600
60095
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58.986
5.500
900
63.586
600
60095
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa przystanku w . Naglady)

5.500
0
5.500
0
700
70005
4300

Zakup usług pozostałych

131.500
0
20.000
111.500
710
71004
4300

Zakup usług pozostałych

203.057,89
0
45.000
158.057,89
750
75022
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

64.000
0
6.500
57.500
750
75022
4300

Zakup usług pozostałych

1.500
1.000
0
2.500
750
75022
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300
0
300
0
750
75023
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.210.548
101.000
0
1.311.548
750
75023
4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

180.905
7.500
0
188.405
750
75023
4120

Składki na Fundusz Pracy

28.252
0
2.000
26.252
750
75023
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000
0
1.000
6.000
750
75023
4270

Zakup usług remontowych

22.300
0
15.000
7.300
750
75023
4410

Podróże służbowe krajowe

20.700
2.000
0
22.700
750
75075
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.700
0
6.000
16.700
750
75095
4140
Wpłaty na PFRON
24.000
0
9.000
15.000
750
75095
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.330
0
1.000
5.330
750
75095
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.169
0
680
21.489
750
75095
4300

Zakup usług pozostałych

9.415
1.000
0
10.415
754
75412
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

40.714
6.000
0
46.714
754
75412
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42.500
3.000
0
45.500
754
75412
4280

Zakup usług zdrowotnych

1.980
0
1.200
780
754
75412
4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2.200
200
0
2.400
754
75415
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup łodzi ratowniczej (środki z funduszu prewencyjnego PZU – 3.500, własne 500)

4.000
3.000
0
7.000
754
75421
4810

Rezerwy zarządzanie kryzysowe

34.000
0
34.000
0
757
75702
8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

302.000
55.000
0
357.000
801
80101
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54.200
4.000
0
58.200
801
80101
4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

22.745
0
2.000
20.745
801
80101
4300

Zakup usług pozostałych

36.500
2.000

 

38.500
801
80101
4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

13.000
0
1.000
12.000
801
80101
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4.500
0
1.000
3.500
801
80101
4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.500
0
2.000
8.500
801
80104
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

65.100
0
65.100
0
801
80104
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.500
500
0
32.000
801
80104
4300

Zakup usług pozostałych

11.900
0
500
11.400
801
80104
4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

0
65.100
0
65.100
801
80110
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53.330
15.500
0
68.830
801
80110
4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.993
6.500
0
8.493
801
80110
4260
Zakup energii
130.000
25.000
0
155.000
801
80110
4300

Zakup usług pozostałych

71.363
11.000
0
82.363
801
80110
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0
30.000
0
30.000
801
80113
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.000
20.000
0
90.000
801
80113
4300

Zakup usług pozostałych

210.000
0
30.000
180.000
852
85212
3100

Świadczenia społeczne

1.567.390
2.223
0
1.569.613
852
85212
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47.940
0
1.000
46.940
852
85212
4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.950
0
373
7.577
852
85212
4120

Składki na Fundusz Pracy

1.250
0
850
400
852
85214
3110

Świadczenia społeczne

168.396
4.334
0
172.730
900
90095
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

RS Łęguty

0
470
0
470
900
90095
4210

Zakup materiałów i wyposażenia (RS Gietrzwałd budowa placu zabaw )

31.308
680
470
350
31.168
900
90095
4260
Zakup energii
2.650
350
0
3.000
921
92109
2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

461.981
3.100
0
465.081
921
92116
2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

(Środki na prowadzenie biblioteki od Starostwa Powiatowego)

107.547
1.500
3.100
105.947
921
92195
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

( RS Tomaryny z rozdziału 60095§ 4170)

14.406
800
0
15.206
921
92195
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.100
0
2.600
13.500
926
92601
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000
0
1.000
7.000
926
92601
4270

Zakup usług remontowych

12.122,47
0
700
11.422,47
926
92601
4300

Zakup usług pozostałych

7.800
0
800
7.000
926
92601
4430

Różne opłaty i składki

1.600
0
100
1.500
926
92601
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

( Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie)

505.143
0
433.000
72.143
926
92601
6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe
( Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie)

500.000
0
500.000
0
OGÓŁEM

 

8.024.437,54
534.677,30
1.264.289
7.294.825,84

 

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 268.054,30 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 997.666 zł

3. Przeniesienie wydatków na kwotę 266.623 zł

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLVII/512/10 z dn. 9.11.2010r.

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział
Rozdział
§*

Dochody – dotacje ogółem

Wydatki
ogółem (6+10)

 

z tego :

Dochody do przekazania do Budżetu Państwa

 

Wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

Wydatki majątkowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
010
01095
2010
155.920,61

 

 

 

 

 

 

 

010
01095

 

 

155.920,61
155.920,61
1.800
315,90

 

 

 

 

 

4110

 

271,80
271,80

 

271,80

 

 

 

 

 

4120

 

44,10
44,10

 

44,10

 

 

 

 

 

4170

 

1.800,00
1.800,00
1.800

 

 

 

 

 

 

4210

 

179,31
179,31

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

152.863,35
152.863,35

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

612,05
612,05

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

150,00
150,00

 

 

 

 

 

750
75011
2010
50.000

 

 

 

 

 

 

 

750
75011

 

 

50.000
50.000
39.125
6.858

 

 

 

 

 

4010

 

36.125
36.125
36.125

 

 

 

 

 

 

4040

 

3.000
3.000
3.000

 

 

 

 

 

 

4110

 

5.900
5.900

 

5.900

 

 

 

 

 

4120

 

958
958

 

958

 

 

 

 

 

4210

 

2.144
2.144

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

873
873

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

500
500

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

500
500

 

 

 

 

 

750
75056
2010
8.530

 

 

 

 

 

 

 

750
75056

 

 

8.530
8.530
1.600
1.151

 

 

 

 

 

3020

 

4.974
4.974

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

992
992

 

992

 

 

 

 

 

4120

 

159
159

 

159

 

 

 

 

 

4170

 

1.600
1.600
1.600

 

 

 

 

 

 

4210

 

205
205

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

300
300

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

300
300

 

 

 

 

 

751
75101
2010
910

 

 

 

 

 

 

 

751
75101

 

 

910
910

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

315
315

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

145
145

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

300
300

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

150
150

 

 

 

 

 

751
75107
2010
15.645

 

 

 

 

 

 

 

751
75107

 

 

15.645
15.645
2.245
262,39

 

 

 

 

 

3030

 

7.200
7.200

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

225,75
225,75

 

225,75

 

 

 

 

 

4120

 

36,64
36,64

 

36,64

 

 

 

 

 

4170

 

2.245
2.245
2.245

 

 

 

 

 

 

4210

 

4.040,16
4.040,16

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

309,29
309,29

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

706,03
706,03

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

882,13
882,13

 

 

 

 

 

751
75109
2010
29.952

 

 

 

 

 

 

 

751
75109

 

 

29.952
29.952
4.696
400

 

 

 

 

 

3030

 

16.340
16.340

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

350
350

 

350

 

 

 

 

 

4120

 

50
50

 

50

 

 

 

 

 

4170

 

4.696
4.696
4.696

 

 

 

 

 

 

4210

 

5.216
5.216

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

1.500
1.500

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

400
400

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

700
700

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

700
700

 

 

 

 

 

852
85212
2010
1.618.157

 

 

 

 

 

 

 

852
85212
2350
-
-
-
-
-
-
-
20.631
852
85212

 

 

1.618.157
1.618.157
34.000
5.127
1.569.613

 

 

 

 

3110

 

1.569.613
1.569.613

 

 

1.569.613

 

 

 

 

4010

 

32.000
32.000
32.000

 

 

 

 

 

 

4040

 

2.000
2.000
2.000

 

 

 

 

 

 

4110

 

5.127
5.127

 

5.127

 

 

 

 

 

4210

 

500
500

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

5.617
5.617

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

1.100
1.100

 

 

 

 

 

 

 

4700

 

200
200

 

 

 

 

 

 

 

4740

 

500
500

 

 

 

 

 

 

 

4750

 

1.500
1.500

 

 

 

 

 

852
85213
2010
6.623

 

 

 

 

 

 

 

852
85213
4130

 

6.623
6.623

 

6.623

 

 

 

OGÓŁEM
1.885.737,61
1.885.737,61
1.885.737,61
83.466
20.737,29
1.569.613

 

20.631

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLVII/ 512/10 z dnia 09.11.2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
Plan

2010 r.

1
2
3
4
1.

Planowane dochody

 
17.056.103,54
2.

Planowane wydatki

 
17.562.830,75
 

Nadwyżka (1-2)

 
 
 

Deficyt (1-2)

 
-506.727,21
I.

Finansowanie (Przychody - Rozchody)

 
566.193,21

Przychody ogółem:

 
2.674.770,90
1.
Kredyty

§ 952

1.071.705
2.
Pożyczki

§ 952

428.295
3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 
4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 
5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

 
6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 
7.

Obligacje skarbowe

§ 911

 
8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

 
9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

1.174.770,90

Rozchody ogółem :

 
2.168.043,69
1.

Spłaty kredytów

§ 992

325.000
2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1.589.100
3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

253.943,69
4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.
Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

 

7.

Wykup obligacji

§ 971

 

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLVII/512/10 z dnia 9.11.2010r.

 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.
Dział
Rozdział
§*

Nazwa zadania/podmiotu

kwota dotacji

przedmiotowej
podmiotowej
celowej
1
2
3
4
5
6
7
8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1
900
90017
2650

Zakład Gospodarki Komunalnej

- Odprowadzenie ścieków 128219m3 x [(1,37 x 1,07) zł/m3]≈1,46 – 187 200zł

- Gospodarka odpadami, w tym: utrzymanie składowisk odpadów 37.037 m2 x 1,35 zł/m2 = 50 000zł

- GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5 000 x 1,40 zł/os/m-c x 12 m-cy = 84 000zł

- Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 500,00 zł/m-c = 6 000zł

- Budynki komunalne mieszkalne 2 400 x 6,00 zł/m2 = 14 400zł

- Utrzymanie cmentarzy (Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec) 5 szt. x 1.000 = 5 000zł

346 600

0
0
2
921
92109
2480

Gminny Ośrodek Kultury

0

465 081

0
3
921
92109
6220

Gminny Ośrodek Kultury

0
0

27 572

4
921
92116
2480

Gminna Biblioteka Publiczna

0

105 947

0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5
750
75075
2820

Promocja Gminy Gietrzwałd w trakcie rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej

0
0

20 000

6
851
85195
2820

Działania na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia

0
0

2 000

7
854
85495
2810

Pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd

0
0

8 000

8
921
92195
2820

Upowszechnianie kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego i integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd

0
0
50 000
9
926
92695
2820

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy Gietrzwałd a innymi społecznościami przez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych „Towarzyskie mecze Polska – Niemcy”.

0
0

 

15 000
Ogółem

346 600

571 028

122 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Gietrzwałd Data wytworzenia informacji: 2010-11-24 08:22:13
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2010-11-24 08:26:39
Wprowadził informację do BIP: Adam Cieśliński Artykuł był wyświetlony: 315
Osoba, która zmieniła informację: Adam Cieśliński Data aktualizacji informacji: 2010-11-24 08:26:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »