czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

XLI/451/2010

Status: Obowiązujący

Sesja: XLI

Kadencja: V

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2010-06-10

Ogłoszono dnia: 2010-07-15 13:35:13 przez Rada Gminy Gietrzwałd

Temat

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2010 rok.

Na podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.847.650,64 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 436.216,47 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.353.733,85 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 293.527,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatkówna wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.781.872,31 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.1. Wydatki inwestycyjne na 2010 rok w wysokości 3.756.896 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 93.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.480.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 506.083,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLI/451/2010 z dnia 10.06.2010r.

 

 

DOCHODY

W ZŁOTYCH

 

 

DZIAŁ
ROZDZ.
§
NAZWA

PLAN PRZED ZMIANĄ

ZWIĘKSZE-NIE
ZMNIEJSZE-NIE

PLAN

PO ZMIANACH

1
2
3
4
5
6
7
8
754
75412
0960

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

0
900
0
900
801
80104
0830

Wpływy z usług

79.200
0
79.200
0
801
80148
0830

Wpływy z usług

0
148.200
0
148.200
852
85213
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5.077
0
955
4.122
852
85214
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

48.114
0
13.254
34.860
854
85401
0830

Wpływy z usług

69.000
0
69.000
0
926
92601
0970

Wpływy z różnych dochodów

0
11.122,47
0
11.122,47
926
92601
6209

Współfinansowanie projektów realizowa-nych ze środków z funduszy struktur-ralnych – refundacja wydatków wcześniej poniesionych

0
438.403
0
438.403

 

OGÓŁEM

 

201.391
598.625,47
162.409
637.607,47

 

 

  1. Zwiększenie dochodów o kwotę 450.425,47 zł

  2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 14.209,00 zł

  3. Przeniesienie dochodów na kwotę 148.200 zł

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XLI/451/2010 z dnia 10.06.2010r

 

WYDATKI

w złotych

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan

przed zmianą

Zwiększe-nia
Zmniejsze-nia
Plan
po
zmianie
010
01010
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

760.000
147.700
0
907.700
600
60016
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000
3.000
0
18.000
600
60016
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220.000
26.000
0
246.000
700
70005
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0
15.000
0
15.000
750
75095
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24.174
8.000
0
32.174
750
75095
4300

Zakup usług pozostałych

2.950
0
10
2.940
750
75095
4430

Różne opłaty i składki

18.100
10
0
18.110
754
75412
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.000
900
0
25.900
801
80104
3020

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38.560
0
1.580
36.980
801
80104
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

498.050
0
104.630
393.420
801
80104
4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

84.865
0
17.820
67.045
801
80104
4120

Składki na Fundusz Pracy

13.752
0
2.826
10.926
801
80104
4220

Zakup środków żywności

77.000
0
38.000
39.000
801
80104
4270

Zakup usług remontowych

0
7.000
0
7.000
801
80104
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27.705
0
7.087
20.618
801
80148
3020

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.200
1.580
0
2.780
801
80148
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89.046
104.630
0
193.676
801
80148
4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

14.500
17.820
0
32.320
801
80148
4120

Składki na Fundusz Pracy

2.360
2.826
0
5.186
801
80148
4220

Zakup środków żywności

80.000
38.000
0
118.000
801
80148
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.051
7.087
0
11.138
852
85213
4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18.925
0
955
17.970
852
85214
3110

Świadczenia społeczne

155.714
0
13.254
142.460
852
85219
4300

Zakup usług pozostałych

27.700
0
2.000
25.700
852
85219
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.400
2.000
0
3.400
900
90017
6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych)

0
38.000
0
38.000
900
90095
4270

Zakup usług remontowych

9.000
3.000
0
12.000
900
90095
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0
15.000
0
15.000
921
92109
2480

Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury

467.981
0
6.000
461.981
921
92109
4260

Zakup energii

0
6.000
0
6.000
921
92109
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0
36.014
0
36.014
921
92195
2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

53.000
0
3.000
50.000
926
92601
4270

Zakup usług remontowych

1.000
11.122,47
0.
12.122,47
OGÓŁEM
2.731.033
490.689,47
197.162
3.024.560,47

 

 

  1. Zwiększenie wydatków o kwotę 307.736,47zł

  2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.209 zł